岗位职责: 

1. 在审计项目负责人的带领下开展审计工作,运用系统、规范的方法,审查和评价组织的业务活动,内部控制和风险管理的适当性和有效性,编制审计工作流程和制作底稿,进行审计抽样和测试,就流程与相关部门进行面谈或采用其他方式交叉核实流程中的操作,对审计中发现的问题与各部门进行有效沟通,提出合理有效的改善建议并向项目负责人汇报工作,以及审计报告等资料的初步翻译工作。 

2. 协助完成J-SOX项目的内控测试评估工作。 

3. 审计底稿的整理、归档和保管。 

4. 持续进行内部控制体系有效性的监督和测试,优化公司的业务活动、内部控制和风险管理,以促进公司完善治理、增加价值和实现目标。 

5. 科经理分配的其他工作。  


资历要求: 

1. 本科以上学历,审计、会计等相关专业; 

2. 3年以上会计师事务所咨询或企业内审经验; 

3. 熟练的英语听、说、读、写能力; 

4. 熟悉内控原则和审计程序; 

5. 良好的文字表达、沟通及影响力;良好的团队协作,善于跨部门沟通合作;有较强的分析、执行能力、洞察力和逻辑思维能力; 

6. 具有公正坦诚、保守秘密的基本审计职业道德; 

7. 熟练使用各种常用办公软件,包括PPT、EXCEL、WORD。